Diseño del programa de auditoria con enfoque en riesgos para evaluar la efectividad del sistema de control interno de la gobernación del Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Astudillo Villegas, Ricardo (Director) | |
dc.contributor.author | Sarasti Caicedo, Diego Fernando | |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar por el titulo de Magister en dirección empresarial | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T16:32:16Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T16:32:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo, realizar una propuesta metodológica para la elaboración del Plan de Auditoría Interna con enfoque de riesgos para la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Valle del Cauca, y poner a disposición la herramienta que permita hacer la evaluación del Sistema de Control Interno institucional. Se aplicó un instrumento en Excel para evaluar el conocimiento que tienen los funcionarios responsables o líderes de los procesos con respecto a los componentes del Sistema de Control Interno. Con los resultados se hizo la propuesta para que al elaborar el plan de auditoría con enfoque de riesgos se integre la Evaluación del Sistema de Control Interno y conocer del nivel de madurez de este. Se hizo la revisión sistemática de las normas aplicables y de la metodología institucional dispuesta por el Departamento administrativo de la Función Pública- DAFP, se hizo la revisión del sistema de gestión de riesgos implementado en la entidad y se tomaron como referencia los Programas de Auditorías de las vigencias 2016-2019, aprobados formalmente por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión. El resultado principal del presente estudio es que la Oficina de Control Interno no cuenta con una Planeación de la función de Auditoría Interna de Gestión enfocada en riesgos que permita conocer el nivel del desempeño y efectividad del Sistema de Control Interno, el Plan de Auditoría existente solo permite valorar la ejecución del plan. | |
dc.description.abstract | The objective of this study is to make a methodological proposal for the elaboration of the Internal Audit Plan with a risk approach for the Office of Internal Control of the Valle del Cauca Government, and to make available the tool that allows the evaluation of the System Institutional Internal Control. An Excel instrument was applied to assess the knowledge that the responsible officials or process leaders have regarding the components of the Internal Control System. With the results, a proposal was made so that when preparing the audit plan with a risk approach, the Evaluation of the Internal Control System would be integrated and its level of maturity would be known. The systematic review of the applicable regulations and the institutional methodology established by the Administrative Department of the Public Function - DAFP was made, the risk management system implemented in the entity was reviewed and the Audit Programs of the 2016-2019 periods, formally approved by the Coordinating Committee of the Integrated Management System.The main result of this study is that the Office of Internal Control does not have a Planning of the Internal Audit function of Management focused on risks that allows knowing the level of performance and effectiveness of the Internal Control System, the existing Audit Plan only It allows evaluating the execution of the plan. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 127 paginas | |
dc.identifier.citation | Sarasti Caicedo, D. F. (2020). Diseño del programa de auditoria con enfoque en riesgos para evaluar la efectividad del sistema de control interno de la gobernación del Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/8574 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.publisher.program | Maestría en dirección empresarial | |
dc.pubplace.city | Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Riesgo de Gestion | |
dc.subject | Mapa de Riesgos | |
dc.subject | Mapa o Red de Procesos | |
dc.subject | Universo de Auditoria | |
dc.subject | Plan Anual de Auditoria | |
dc.subject.keyword | Management Risk | |
dc.subject.keyword | Risk Map | |
dc.subject.keyword | Map or Network of Processes | |
dc.subject.keyword | Audit Universe | |
dc.subject.keyword | Annual Audit Plan | |
dc.title | Diseño del programa de auditoria con enfoque en riesgos para evaluar la efectividad del sistema de control interno de la gobernación del Valle del Cauca | |
dc.type | Thesis | |
dc.type.spa | Monografía |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato de Autorizacion.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de Grado.pdf
- Size:
- 7.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: