Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la Compañía Comercializadora S.A.S
dc.contributor.advisor | Obando Fuentes, Fabio Aldemar | |
dc.contributor.author | Barandica Gil, Carlos Antonio; Sanchez Rada, Ivonne Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T00:50:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T00:50:39Z | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | |
dc.description.sponsorship | La información financiera es el documento que la administración de una entidad jurídica emite para dar a conocer su situación económica, esta es útil y confiable para los usuarios cuando es preparada bajo condiciones de certeza. La seguridad y confiabilidad del documento proporcionan a la administración fluides para establecer políticas y procedimientos de control interno, al mismo tiempo que respalda su cumplimiento. A su vez, el control interno incide en la información financiera ya que es inherente al flujo operativo y trasciende en un reporte relevante, veraz y comparable; de allí la importancia para los usuarios de la información, puesto que como causa les permite tomar decisiones oportunas y objetivas. (Granados & Mancilla, 2010) El presente trabajo trata sobre la propuesta del sistema de control dirigido al área financiera de la empresa Comercializadora S.A.S ubicada en Palmira, Valle del Cauca, dado que se requiere establecer controles que mitiguen los riesgos y simplifiquen la operación que acto seguido conceda el reconocimiento de hechos económicos, la preparación de informes financieros, la gestión del recurso y la toma de decisiones por parte de gerencia. Por lo anterior, se efectuará una propuesta de procesos y actividades que fortalezcan el control del área intervenida, partiendo de la importancia y participación que tiene el hecho de establecer controles para asegurar la información financiera y así sintetizar la toma de decisiones por parte de la gerencia en pro del cumplimiento de los objetivos establecidos por la administración de la empresa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 63 páginas | |
dc.identifier.citation | Barandica Gil, Carlos Antonio; Sanchez Rada, I. D. (2023). Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la Compañía Comercializadora S.A.S. Universidad Santiago de Cali. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/5955 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad De Ciencias Económicas y empresariales | |
dc.publisher.program | Especialización En Revisoría Fiscal | |
dc.pubplace.city | Santiago de Cali | |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | |
dc.rights.acceso | Acceso público | |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | |
dc.subject | Control Al Interior De La Empresa | |
dc.subject | Características Del Proceso Financiero De La Empresa Comercializadora S.A.S | |
dc.subject | Modelo De Control Interno Dirigido Al Área Financiera | |
dc.title | Propuesta de sistema de control interno para el área financiera de la Compañía Comercializadora S.A.S | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | Monografía |
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